按照《闽清县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2019年部门预算和“三公”经费预算的相关情况说明如下:
一、部门主要职责
闽清县交通运输局的主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策;负责全县公路、水路交通行业有关体制改革工作;负责全县交通行政执法工作。
(二)拟订全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划;承担公路、水路运输枢纽规划、建设和管理;统筹协调铁路交通管理。
(三)承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理;负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护;指导、督促公路、水路交通战备工程建设;承担县国防动员委员会交通战备的日常工作。
(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;指导公共交通、出租汽车、游艇以及汽车租赁等工作;承担县治理公路和水上"三乱"工作协调小组的日常工作。
(五)负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作。
(六)指导全县公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设,监测分析公路、水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作;组织协调有关科技项目研究,指导全县公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。
(七)按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;编制县级交通部门预决算草案并组织预算的执行,按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。
(八)负责协调、管理交通系统对外交流与合作。
(九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
闽清县交通运输局包括1个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
闽清县交通运输局 |
财政拨款 |
7 |
4 |
闽清县运输管理所 |
财政拨款 |
38 |
29 |
闽清县养护管理所 |
财政拨款 |
5 |
4 |
闽清县执法大队 |
财政拨款 |
14 |
7 |
三、部门主要工作任务
1.加强理论学习。利用每周两次的集中政治理论学习时间组织县交通运输系统干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面贯彻中央、省、市、县相关决策部署,严格落实“马上就办,真抓实干”精神,提升干部职工理论修养和职业素质,建设一支听党指挥、文明廉洁、业务素质高的交通队伍。
2.加快“十三五”交通规划项目建设。督促指导县交建继续加快推进国省道干线梅溪石湖至渡口段公路工程(省道308)、梅溪新城第二通道、闽清G316线K70-K80路段安全隐患整治二期工程、C165建菜线建兴至清安寺公路改建工程、金沙镇Y046三港溪至城门公路工程以及X123东廷线闽清北站至东桥朱山段公路等“十三五”交通规划项目建设,2019年计划投资约14.5亿元。
3.全力推进“四好农村路”建设工作。全面推进闽清县农村公路“单改双”民生补短板及闽清县“四好农村路”民生补短板两个工程包,2019年拟计划启动北马线樟洋至石郑段、金沙至古洋段、坂金线陈厝垄段、三宝线后半段、莲丰线、榕曹线以及省玉线前6公里等道路“单改双”建设项目。探索理顺农村公路管养运体制,进一步提高管养运质量,2019年计划建设池园农村公路养护管理应急基地和闽清高铁北站客运综合服务站、省璜客运综合服务站项目。
4.推进城乡道路公交客运一体化发展。按照《闽清县城乡道路公交客运一体化发展规划》,拟投资900万元新增新能源公交车辆15部,继续优化现有公交线路,并陆续开通2路支1线、2路支2线、2路支3线等3条环绕公交线路,减少摩的载客现象,缓解我县城区交通压力。同时,结合“强旅游”战略部署,计划开通闽清高铁北站-宏琳厝-七叠温泉客运专线。
5.强化综合交通行政执法。进一步巩固完善综合交通执法标准化建设工作,加大对我县“非法营运”等交通运输违法行为的打击力度,加强对公交、客运、驾培等运营行为的监督执法,继续组织开展闽清“最美司机”和“工人先锋号”评选活动,提升我县公交客运服务水平,规范我县交通运输市场秩序,营造“公平、公正”的交通运输环境。
四、部门预算收支总体情况
2019年, 闽清县交通运输局收入预算25万元。其中:国有资源有偿使用收入20万元。
2019年,闽清县交通运输局支出预算17683.42万元。2018年一般公共预算支出1869.42万元,其中:基本支出552.42万元,项目支出1317万元;政府性基金支出11981万元;财政专户收入安排支出0万元;单位结余资金安排的支出0万元;上级补助收入安排支出3833万元。
五、“三公”经费财政拨款预算情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数为14.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.2万元,公务用车购置及运行费6.1万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2019年预算安排8.2万元。与上年相比支出下降4%,
(三)公务用车购置及运行费
2019年预算安排6.1万元,其中:公务用车运行费6.1万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降3%。
六、机关运行经费安排情况说明
公务员及参公人员一年人员经费安排8000元,其他事业人员一年经费安排6000元,主要用于办公费、培训费、差旅费、水电费、报刊订阅等开支。
七、政府采购安排情况说明
为应急抢险,特采购公路养护抢险设备等物资10800元
八、对专业性较强的名词进行解释
目前未发现专业性较强名词,故无说明
九、国有资产占用情况说明
2019年期初余额为3083212.34元。其中房屋为1955206.34元,通用设备为1127007元,家具为999元。
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
由于我局重点项目工程都移到县交建公司,故无说明
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表
9.预算绩效管理
10.政府采购
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